中共湖北省委组织部2018年部门预算

  目  录
  一、主要职责
  二、机构设置
  三、2018年主要工作任务
  四、2018年部门预算编制情况及说明
  五、2018年部门预算表
  六、名词解释
  一、主要职责
  根据1996年、2000年省委办公厅通过的三定方案,中共湖北省委组织部是中共湖北省委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是:
  1.研究和指导全省党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。
  2.办理我省属于中央管理的干部有关事项的报批手续;负责提出关于各地市州县和省委、省政府机关各部委办厅局以及其他列入省委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责省委委托管理的干部的管理工作;负责各地市州、省直各部委办厅局部分正副处级干部的备案审查和宏观管理工作,承担部分干部的调配、交流及安置事宜;负责中央有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。
  3.研究制订全省干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。
  4.从总体上研究和指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
  5.负责全省组织工作和干部工作的检查监督,及时向省委、中央组织部反映重要情况,提出建议。
  6.主管全省干部教育工作。制订干部教育的方针、政策、规划;负责落实中组部下达抽调我省干部培训的计划;负责组织省委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训;指导、协调、检查全省的干部教育工作;研究探索有中国特色的干部培训制度,指导干部培训基地的师资队伍建设和教材编写工作。
  7.调查了解全省知识分子工作情况,参与制订知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况,参与杰出专家的选拔和管理,承办向各地选派科技副职及其管理工作。联系和组织部分杰出专家开展有关活动。
  8.研究加强县以上领导干部的监督工作,对全省选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。
  9.负责全省退(离)休干部工作的宏观管理,制订或参与制订退(离)休干部的工作的方针、政策。
  10.完成上级交办的其它事项。
  二、机构设置
  根据工作需要,经省编办批复,省委组织部现有内设机构17个,即办公室,研究室(法规处),组织一处(党代表办),组织二处(基层办),干部一处,干部二处,干部三处,干部四处,干部五处,省考核办,公务员管理处,干部教育处,省委人才办、人才工作处,干部监督处(举报中心),信息管理处,机关党委(人事处),离退休干部工作处;所属参公事业单位3个,即党员教育中心(省委两新工委办公室),省委党建办(省党建研究所),省领导干部考试与测评中心。
  三、2018年工作要点
  2018年全省组织工作总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的十九大精神,牢牢把握坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任,牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则,牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,坚持稳中求进工作总基调,着力推动全省组织工作高质量发展,为湖北加快“建成支点、走在前列”进程,决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强省提供坚强组织保证。
  (一)坚持把政治建设作为根本性建设;
  (二)深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培训;
  (三)着力建设高素质专业化干部队伍;
  (四)认真落实严管和厚爱结合、激励和约束并重要求;
  (五)全面提升基层党组织组织力;
  (六)加快人才强省建设;
  (七)加强组织部门自身建设。
  四、2018年部门预算编制情况及说明
  2018年,湖北省委组织部将严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求,严格遵守相关法律、法规和纪律、制度规定,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,依法依规做好预算执行工作。
  2018年收入预算总额15,556.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14,597.99万元、其他收入33万元、上年结转(基本建设项目)926万元。收入总额比上年增加4,799.77万元,增长44.62%,主要是增加基本建设项目预算4,926万元。
  2018年支出预算总额15,556.99万元,其中:一般公共服务支出14,975.01万元;社会保障和就业支出460万元;医疗卫生支出121.98万元。支出总额比上年增加4,799.77万元,增长44.62%,主要是增加基本建设项目支出预算4,926万元。
  机关运行经费858.39万元,占预算总额的5.52%,比上年减少88.61万元,减少9.36%。
  “三公”经费预算101.51万元,比上年预算减少19.99万元,下降16.45%,其中:因公出国(境)费用23万元,与上年持平;公务用车购置和运行费50万元,其中公务用车运行维护费50万元,比上年预算减少10万元,减少16.67%;公务接待费28.51万元,比上年减少9.99万元,减少25.95%,主要原因是严格控制公务接待,减少支出预算。
  政府采购安排预算8,021.42万元。
  2018年一般性转移支付3546万元,为组织工作专项经费。

  五、2018年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

14,597.99

一般公共服务

14,975.01

其中:一般公共预算财政拨款

14,597.99

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

460.00

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

121.98

其他收入

33.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

14,630.99

本年支出合计

15,556.99

上年结余(转)

926.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

15,556.99

支出总计

15,556.99

收入预算总表

单位:万元

     

项目

预算数

财政拨款收入

14,597.99

其中:一般公共预算财政拨款

14,597.99

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

33.00

 

 

 

 

本年收入合计

14,630.99

上年结余(转)

926.00

动用事业基金

 

收入总计

15,556.99

支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

15,556.99

5,934.99

9,622.00

 

 

 

201

一般公共服务

14,975.01

5,353.01

9,622.00

 

 

 

  11

  纪检监察事务

70.00

 

70.00

 

 

 

    2011105

    派驻派出机构

70.00

 

70.00

 

 

 

  32

  组织事务

14,905.01

5,353.01

9,552.00

 

 

 

    2013201

    行政运行(组织)

5,353.01

5,353.01

 

 

 

 

    2013202

    一般行政管理事务(组织)

9,552.00

 

9,552.00

 

 

 

208

社会保障和就业

460.00

460.00

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

460.00

460.00

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

460.00

460.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

121.98

121.98

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

121.98

121.98

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

121.98

121.98

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

14,597.99

一般公共服务

14,942.01

其中:一般公共预算财政拨款

14,597.99

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

460.00

 

 

医疗卫生

121.98

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

14,597.99

本年支出合计

15,523.99

上年结余(转)

926.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

15,523.99

支出总计

15,523.99

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

15,523.99

5,934.99

9,589.00

201

一般公共服务

14,942.01

5,353.01

9,589.00

  11

  纪检监察事务

70.00

 

70.00

    2011105

    派驻派出机构

70.00

 

70.00

  32

  组织事务

14,872.01

5,353.01

9,519.00

    2013201

    行政运行(组织)

5,353.01

5,353.01

 

    2013202

    一般行政管理事务(组织)

9,519.00

 

9,519.00

208

社会保障和就业

460.00

460.00

 

  05

  行政事业单位离退休

460.00

460.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

460.00

460.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

121.98

121.98

 

  11

  行政事业单位医疗

121.98

121.98

 

    2101101

    行政单位医疗

121.98

121.98

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

5,934.99

5,076.60

858.39

301

工资福利支出

4,736.58

4,736.58

 

  30101

  基本工资

830.00

830.00

 

  30102

  津贴补贴

1,050.00

1,050.00

 

  30103

  奖金

1,825.00

1,825.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

460.00

460.00

 

  30112

  其他社会保障缴费

50.00

50.00

 

  30113

  住房公积金

443.00

443.00

 

  30114

  医疗费

78.58

78.58

 

302

商品和服务支出

855.54

 

855.54

  30201

  办公费

12.09

 

12.09

  30205

  水费

5.00

 

5.00

  30206

  电费

110.00

 

110.00

  30207

  邮电费

40.00

 

40.00

  30211

  差旅费

166.45

 

166.45

  30212

  因公出国()费用

23.00

 

23.00

  30217

  公务接待费

2.00

 

2.00

  30228

  工会经费

92.00

 

92.00

  30229

  福利费

115.00

 

115.00

  30231

  公务用车运行维护费

50.00

 

50.00

  30239

  其他交通费用

240.00

 

240.00

303

对个人和家庭的补助

340.02

340.02

 

  30301

  离休费

55.00

55.00

 

  30302

  退休费

241.62

241.62

 

  30307

  医疗费补助

43.40

43.40

 

310

其他资本性支出(类)

2.85

 

2.85

  31002

  办公设备购置

2.40

 

2.40

  31099

  其他资本性支出

0.45

 

0.45

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

   

预算数

合计

101.51

因公出国(境)费

23.00

公务接待费

28.51

公务用车购置及运行费

50.00

其中:公务用车运行维护费

50.00

      公务用车购置费

0 

财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

     

3,546.00

组织工作专项经费

3,546.00

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

专项转移支付分市县表

单位:万元

项目名称

预算数

 

 


  六、名称解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
  行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (十二)公务用车购置运行维护费:反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
 
 

责任编辑:蔡佳圆

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