省政府法制办2018年部门预算信息公开

  目 录

  第一部分 省政府法制办基本情况

  一、主要职能

  二、机构情况

  第二部分 省政府法制办2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表(此项无)

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表(此项无)

  十、专项转移支付分市县表(此项无)

  第三部分 省政府法制办2018年部门预算情况说明

  一、省政府法制办2018年收支预算总体情况

  二、省政府法制办2018年预算收支增减变化情况

  三、省政府法制办2018年支出预算情况

  四、省政府法制办“三公”经费财政拨款预算情况

  五、省政府法制办机关运行经费安排情况

  六、省政府法制办政府采购经费安排情况

  七、其他情况说明

  八、名词解释

  第一部分 省政府法制办基本情况

  一、主要职能

  省政府法制办公室的主要职能是:

  (一)统一规划省政府的立法工作,拟订省政府年度立法计划,报经省政府批准后,组织指导有关部门实施。

  (二)组织起草或审查修改省直各部门上报省政府的地方性法规草案、省政府规章草案及规范性文件草案。

  (三)承办全国人民代表大会常务委员会、国务院及其所属部门、省人民代表大会常务委员会发给省政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作,并受省政府委托提出修改意见和建议。

  (四)负责省政府及其办公厅制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作。

  (五)办理省政府各部门及市、州、直管市、神农架林区政府规范性文件的备案审查工作,办理省政府规章的上报备案和立法解释工作,指导全省的规范性文件备案审查工作。

  (六)负责省政府规章的译审、编纂、清理工作和省政府规范性文件的清理工作。

  (七)指导全省各级行政机关推进依法行政工作,对全省各级行政执法机关的执法行为进行监督检查,协调各行政机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议,负责建立全省推进依法行政工作报告制度,承办省政府向国务院和省人大报告依法行政情况的具体工作。

  (八)承办由省政府管辖的行政复议案件和省政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全省行政复议工作。

  (九)承办以省政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全省行政赔偿工作。

  (十)负责省政府的法律顾问事务,参与省政府重要经济合同、协议的审查工作,办理涉及省政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务,指导省政府各部门和全省各级政府的法律顾问工作。

  (十一)组织开展政府法制理论研究、政府法制宣传和培训工作,进行政府法制工作经验交流,做好政府法制咨询服务工作。

  (十二)为大企业提供“直通车”服务。

  (十三)承办上级交办的其他工作。

  二、机构情况:

  省政府法制办公室是湖北省政府直属机构,属省直机关一级预算部门。组织机构包括机关党委、综合处、经济法规处、社会法规处、监督备案处、行政复议处、规划指导处和法制研究中心。

  第二部分 省政府法制办2018年部门预算表

2018年收支预算总表

填报单位:湖北省法制办公室

单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

2,087.84

一般公共服务

1,952.00

其中:一般公共预算财政拨款

2,087.84

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

110.00

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

35.84

其他收入

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,087.84

本年支出合计

2,097.84

上年结余(转)

10.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

2,097.84

支出总计

2,097.84

  2018年收入预算总表

填报单位:湖北省法制办公室

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

2,087.84

其中:一般公共预算财政拨款

2,087.84

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,087.84

上年结余(转)

10.00

动用事业基金

 

收入总计

2,097.84

     2018年支出预算总表

填报单位:湖北省法制办公室

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

2,097.84

1,467.34

630.50

 

 

 

201

一般公共服务

1,952.00

1,321.50

630.50

 

 

 

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,952.00

1,321.50

630.50

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

1,321.50

1,321.50

 

 

 

 

    2010307

    法制建设

630.50

 

630.50

 

 

 

208

社会保障和就业

110.00

110.00

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

110.00

110.00

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.00

110.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.84

35.84

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

35.84

35.84

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

35.84

35.84

 

 

 

 

  2018年财政拨款收支预算总表

填报单位:湖北省法制办公室

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

2,087.84

一般公共服务

1,942.00

其中:一般公共预算财政拨款

2,087.84

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

110.00

 

 

医疗卫生

35.84

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,087.84

本年支出合计

2,087.84

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2,087.84

支出总计

2,087.84

2018年一般公共预算支出表

填报单位:湖北省法制办公室

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

2,087.84

1,457.34

630.50

201

一般公共服务

1,942.00

1,311.50

630.50

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,942.00

1,311.50

630.50

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

1,311.50

1,311.50

 

    2010307

    法制建设

630.50

 

630.50

208

社会保障和就业

110.00

110.00

 

  05

  行政事业单位离退休

110.00

110.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.00

110.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.84

35.84

 

  11

  行政事业单位医疗

35.84

35.84

 

    2101101

    行政单位医疗

35.84

35.84

 

2018年一般公共预算基本支出表

填报单位:湖北省法制办公室

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

1,457.34

1,277.62

179.72

301

工资福利支出

1,136.70

1,136.70

 

  30101

  基本工资

252.41

252.41

 

  30102

  津贴补贴

224.71

224.71

 

  30103

  奖金

395.58

395.58

 

  30107

  绩效工资

52.00

52.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

110.00

110.00

 

  30113

  住房公积金

102.00

102.00

 

302

商品和服务支出

177.84

 

177.84

  30201

  办公费

16.00

 

16.00

  30202

  印刷费

5.00

 

5.00

  30206

  电费

5.00

 

5.00

  30207

  邮电费

3.00

 

3.00

  30211

  差旅费

5.84

 

5.84

  30212

  因公出国(境)费用

8.00

 

8.00

  30213

  维修(护)费

6.00

 

6.00

  30215

  会议费

5.00

 

5.00

  30216

  培训费

3.00

 

3.00

  30217

  公务接待费

3.00

 

3.00

  30226

  劳务费

5.00

 

5.00

  30228

  工会经费

26.00

 

26.00

  30229

  福利费

24.00

 

24.00

  30231

  公务用车运行维护费

17.00

 

17.00

  30239

  其他交通费用

44.00

 

44.00

  30299

  其他商品和服务支出

2.00

 

2.00

303

对个人和家庭的补助

140.92

140.92

 

  30302

  退休费

97.22

97.22

 

  30307

  医疗费补助

35.84

35.84

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.86

7.86

 

310

其他资本性支出(类)

1.88

 

1.88

  31002

  办公设备购置

1.88

 

1.88

2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

说明:我办无政府性基金。

2018年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:湖北省法制办公室

单位:万元

项目

预算数

合计

43.00

因公出国(境)费

8.00

公务接待费

18.00

公务用车购置及运行费

17.00

其中:公务用车运行维护费

17.00

      公务用车购置费

 

2018年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

说明:我办无财政专项支出。

2018年专项转移支付分市县表

 

单位:万元

项目名称

预算数

 

 

说明:我办无专项转移支付。

  第三部分 省政府法制办2018年部门预算情况说明

  一、省政府法制办2018年收支预算总体情况

  根据省委、省政府确定的2018年省直部门预算工作原则,省政府法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。经省十二届人民代表大审查批准,省财政厅批复省政府法制办2018年本年收入2,087.84万元;本年支出预算2,097.84万元(其中10万元为实拨账户资金)。整体预算相比2017年增加3.75%,主要原因为增加两名军转干部。

  二、省政府法制办2018年预算收支增减变化情况

  省政府法制办2018年总预算数2,097.84万元,相比2017年总预算增加75.89万元,?增长3.75%。主要原因:一是经费拨款比2017年增加65.89万元,主要是由于增加两名军转干部;二是增加实拨账户资金预算10万元。

  三、省政府法制办2018年支出预算情况

  省政府法制办2018年支出预算2,097.84万元。按支出经济分类,其中:基本支出1467.34万元,占预算总支出的比例为69.95%;项目支出630.5万元,占预算总支出的比例为30.05%,其中,立法工作经费56 万元;行政复议指导和应诉工作经费 50万元;监督备案工作经费118万元;规章译审工作经费 11.8万元;政府法制研究、宣传、培训工作经费 61.5万元;省政府法律顾问室工作经费65 万元;法治政府建设指导工作经费54万元;政府法制网络平台与机关运行维护经费127.2万;三万与精准扶贫项目经费25万元;不可预见经费62万元。按支出功能分类,其中:行政运行1321.50万元,占预算总支出的比例为63%;法制建设630.50万元,占预算总支出的比例为30.05%;社会保障和就业110万元,占预算总支出的比例为5.24%;医疗卫生与计划生育支出35.84万元,占预算总支出的比例为1.71%。

  四、省政府法制办“三公”经费财政拨款预算情况

  省政府法制办2018年“三公经费”财政拨款43万元。其中,公务用车运行维护费17万元;因公出国(境)费用8万元;公务接待费18万元。2018年预算数相比2017年无变化,

  五、省政府法制办机关运行经费安排情况

  省政府法制办2018年机关运行经费(日常公用经费)预算179.72万元,比2017年减少8.98万元,约减少4.76%。其中,办公费16万元,电费5万元,印刷费5万元,邮电费3万元,劳务费5万元,其他交通费用44万元,公务用车运行维护费17万元,差旅费5.84万元,会议费5万元,培训费3万元,公务接待费3万元,因公出国(境)费用8万元,工会会费26万元,福利费24万元,维修(护)费6万元,其他商品和服务支出2万元,办公设备购置费1.88万元。

  六、省政府法制办政府采购经费安排情况

  按照“应编尽编”的原则,我办2018年政府采购预算为209.28万元,比2017年减少5.72万元,约减少2.66%。其中用于资产配置经费22.28万元,用于政府购买服务经费187万元。

  七、其他情况说明

  省政府法制办2018年无政府性基金预算支出、无财政专项支出、无专项转移支付。

  八、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (八)行政运行(政府办公厅):反映机关行政单位的基本支出。

  (九)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  (十)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

  (十一)津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

  (十二)奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  (十三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

  (十四)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  (十五)水电费:反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

  (十六)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  (十七)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  (十八)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十九)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  (二十)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  (二十一)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  (二十二)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (二十三)劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  (二十四)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  (二十五)工会会费:反映单位按规定提取的工会经费。

  (二十六)福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  (二十七)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (二十八)其它商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。

  (二十九)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (三十)退休费:反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

  (三十一)医疗费:反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

  (三十二)住房公积金:反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑:刘曲

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