湖北省新闻出版广电局2018年部门预算公开说明

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案。制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

(三)负责拟订全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全省古籍整理出版规划并组织实施。

(四)负责拟订全省新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。

(五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。

(六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

(七)负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(八)负责全省印刷业的监督管理。

(九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

(十)负责全省著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

(十一)负责对湖北广播电视台实施行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调、服务和管理。

(十二)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作小组的日常工作。

(十三)负责组织、指导、协调开展全省全民阅读活动,承担省全民阅读活动领导小组的日常工作。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局系统共有行政单位1个,公益一类事业单位26个,公益二类事业单位1个,实有在职人数508人,离退休人员313人。具体机构组成见下表:

 

1

湖北省新闻出版广电局本级

2

湖北省出版物审读中心

3

湖北省新闻出版广电网络信息中心

4

武汉决策信息研究开发中心

5

湖北省版权保护中心

6

湖北省新闻出版广电局无线台管理中心本级

7

湖北省新闻出版广电局黄石中波转播台

8

湖北省新闻出版广电局十堰中波转播台

9

湖北省新闻出版广电局丹江口中波转播台

10

湖北省新闻出版广电局荆州中波转播台

11

湖北省新闻出版广电局石首中波转播台

12

湖北省新闻出版广电局宜昌中波转播台

13

湖北省新闻出版广电局襄樊中波转播台

14

湖北省新闻出版广电局老河口中波转播台

15

湖北省新闻出版广电局荆门中波转播台

16

湖北省新闻出版广电局孝感中波转播台

17

湖北省新闻出版广电局黄冈中波转播台

18

湖北省新闻出版广电局麻城中波转播台

19

湖北省新闻出版广电局蕲春中波转播台

20

湖北省新闻出版广电局咸宁中波转播台

21

湖北省新闻出版广电局赤壁中波转播台

22

湖北省新闻出版广电局崇阳中波转播台

23

湖北省新闻出版广电局恩施中波转播台

24

湖北省新闻出版广电局利川中波转播台

25

湖北省新闻出版广电局仙桃中波转播台

26

湖北省新闻出版广电局潜江中波转播台

27

湖北省新闻出版广电监管中心

28

湖北省新闻出版广电发展中心

 

三、2018年汇总预算相关情况

    (一)2018年收支预算总表(单位:万元)

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

24,143.81

一般公共服务

80.00

其中:一般公共预算财政拨款

24,143.81

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

124.21

文化体育与传媒

27,011.79

上级补助收入

 

社会保障和就业

930.63

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

369.90

其他收入

187.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

24,455.02

本年支出合计

28,392.32

上年结余(转)

2,990.94

结转下年

 

动用事业基金

946.36

 

 

收入总计

28,392.32

支出总计

28,392.32

2018年预算收入、支出总计为28,392.32万元,2018年较2017年减少672.46万元。减少主要原因是项目经费收支较2017年减少。

(二)2018收入预算总表 (单位:万元)

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

24,143.81

其中:一般公共预算财政拨款

24,143.81

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

124.21

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

187.00

 

 

 

 

本年收入合计

24,455.02

上年结余(转)

2,990.94

动用事业基金

946.36

收入总计

28,392.32

2018年一般公共预算财政拨款为24143.81万元,2018年较2017年减少599.07万元,减少主要原因是项目经费收入较2017年减少。

2018年事业单位经营收入为124.21万元,2018年较2017年增加117.21万元。经营收入为我局属公益二类事业单位武汉决策信息研究开发中心收入,由于该单位2018年经营业务开展较多,预计经营收入增加较多。

2018年其他收入为187万元,2018年较2017年减少151万元,主要原因是预计2018年全局项目类其他收入减少。

2018年上年结余(转)为2990.94万元,2018年较2017年增加294.76万元,主要是预计2018年结转结余较2017年增加。上年结转余(转)主要包括:1、上年财政拨款结转1472.9万元;2、机关历年收支净结余,用于安排基本建设项目支出1392万元,一般项目支出126.04万元。

2018年动用事业基金946.36万元,2018年较2017年减少334.36万元,主要因为局属各单位动用实拨资金户资金安排各类支出减少。

(三)2018年支出预算总表(单位:万元)

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

28,392.32

12,076.07

16,316.25

 

 

 

201

一般公共服务

80.00

 

80.00

 

 

 

  11

  纪检监察事务

80.00

 

80.00

 

 

 

    2011105

    派驻派出机构

80.00

 

80.00

 

 

 

207

文化体育与传媒

27,011.79

10,775.54

16,236.25

 

 

 

  04

  新闻出版广播影视

27,011.79

10,775.54

16,236.25

 

 

 

    2070401

    行政运行(新闻出版广播影视)

5,091.05

5,091.05

 

 

 

 

    2070402

    一般行政管理事务(新闻出版广播影视)

2,386.59

 

2,386.59

 

 

 

    2070408

    出版发行

113.91

113.91

 

 

 

 

    2070409

    版权管理

244.76

240.76

4.00

 

 

 

    2070499

    其他新闻出版广播影视支出

19,175.48

5,329.82

13,845.66

 

 

 

208

社会保障和就业

930.63

930.63

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

930.63

930.63

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

911.59

911.59

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

19.04

19.04

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

369.90

369.90

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

369.90

369.90

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

369.90

369.90

 

 

 

 

2018年基本支出为12,076.07万元,2018年较2017年增加848.67万元,主要因为养老保险支出标准、工资标准提高,医疗费预算较2017年增加。

2018年项目支出16,316.25万元,2018年较2017年减少1310.13万元,主要因为荆楚文库项目较2017年预算减少1100万元,同时部分其他项目支出较2017年略有减少。

(四)2018年财政拨款收支预算总表 (单位:万元)

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

24,143.81

一般公共服务

80.00

其中:一般公共预算财政拨款

24,143.81

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

24,237.68

 

 

社会保障和就业

929.13

 

 

医疗卫生

369.90

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

24,143.81

本年支出合计

25,616.71

上年结余(转)

1,472.90

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

25,616.71

支出总计

25,616.71

2018年财政拨款总收入、总支出为25616.71万元,2018年较2017年增加482.03万元,主要原因为2018年预计财政拨款结余数较2017年多1081.1万元,同时2018年财政拨款安排项目经费支出较2017年减少约600万元。

(五)2018年一般公共预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

25,616.71

11,542.26

14,074.45

201

一般公共服务

80.00

 

80.00

  11

  纪检监察事务

80.00

 

80.00

    2011105

    派驻派出机构

80.00

 

80.00

207

文化体育与传媒

24,237.68

10,243.23

13,994.45

  04

  新闻出版广播影视

24,237.68

10,243.23

13,994.45

    2070401

    行政运行(新闻出版广播影视)

5,008.05

5,008.05

 

    2070402

    一般行政管理事务(新闻出版广播影视)

2,386.59

 

2,386.59

    2070408

    出版发行

113.91

113.91

 

    2070409

    版权管理

204.04

200.04

4.00

    2070499

    其他新闻出版广播影视支出

16,525.09

4,921.23

11,603.86

208

社会保障和就业

929.13

929.13

 

  05

  行政事业单位离退休

929.13

929.13

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

910.09

910.09

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

19.04

19.04

 

210

医疗卫生与计划生育支出

369.90

369.90

 

  11

  行政事业单位医疗

369.90

369.90

 

    2101101

    行政单位医疗

369.90

369.90

 

2018年基本支出为11542.26万元,2018年较2017年增加987.9万元,主要因为养老保险支出标准、工资标准提高,医疗费预算较2017年增加。

2018年项目支出为14074.45万元,2018年较2017年减少505.87万元,主要因为荆楚文库项目较2017年预算减少。

(六)2018年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

11,542.26

10,397.10

1,145.16

301

工资福利支出

9,140.41

9,140.41

 

  30101

  基本工资

2,051.10

2,051.10

 

  30102

  津贴补贴

1,113.87

1,113.87

 

  30103

  奖金

2,573.71

2,573.71

 

  30107

  绩效工资

1,093.30

1,093.30

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

910.09

910.09

 

  30109

  职业年金缴费

19.04

19.04

 

  30112

  其他社会保障缴费

221.28

221.28

 

  30113

  住房公积金

875.40

875.40

 

  30114

  医疗费

227.00

227.00

 

  30199

  其他工资福利支出

55.62

55.62

 

302

商品和服务支出

1,104.10

 

1,104.10

  30201

  办公费

29.10

 

29.10

  30202

  印刷费

63.30

 

63.30

  30205

  水费

0.95

 

0.95

  30206

  电费

71.75

 

71.75

  30207

  邮电费

39.26

 

39.26

  30209

  物业管理费

28.20

 

28.20

  30211

  差旅费

65.70

 

65.70

  30212

  因公出国(境)费用

10.00

 

10.00

  30213

  维修(护)费

51.03

 

51.03

  30214

  租赁费

7.50

 

7.50

  30215

  会议费

23.90

 

23.90

  30217

  公务接待费

21.80

 

21.80

  30218

  专用材料费

13.50

 

13.50

  30226

  劳务费

67.01

 

67.01

  30227

  委托业务费

24.70

 

24.70

  30228

  工会经费

110.33

 

110.33

  30229

  福利费

73.96

 

73.96

  30231

  公务用车运行维护费

34.80

 

34.80

  30239

  其他交通费用

156.70

 

156.70

  30299

  其他商品和服务支出

210.61

 

210.61

303

对个人和家庭的补助

1,256.69

1,256.69

 

  30301

  离休费

300.00

300.00

 

  30302

  退休费

781.61

781.61

 

  30305

  生活补助

9.14

9.14

 

  30307

  医疗费补助

142.90

142.90

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

23.04

23.04

 

310

其他资本性支出(类)

41.06

 

41.06

  31002

  办公设备购置

15.64

 

15.64

  31099

  其他资本性支出

25.42

 

25.42

2018年人员经费支出为10397.1万元,2018年较2017年增加788.32万元,主要因为养老保险支出标准、工资标准提高,医疗费预算较2017年增加。

2018年日常公用经费为1145.16万元,2018年较2017年增加199.58万元,主要因为一是因预算口径调整,将2017年列为项目支出的印刷费调整为日常公用经费支出;二是根据预算编制实际情况,将原属于日常公用经费支出的部分支出,如邮电费、维修费等,从项目支出中调整为日常公用经费支出。

(七)2018年政府性基金预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

我局政府性基金为国家电影专项资金,2018年无收支预算。主要因为2018年预算编制时,按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求,这部分国家电影专项资金作为财政专项管理,在我局部门预算中不反映收支。

(八)2018年财政拨款“三公”经费支出表(单位:万元)

项目

预算数

合计

309.51

因公出国(境)费

117.00

公务接待费

48.05

公务用车购置及运行费

144.46

其中:公务用车运行维护费

144.46

      公务用车购置费

 

2018年财政拨款“三公”经费支出为309.51万元,2018年较2017年增加45.03万元。

2018年因公出国(境)费为117万元,2018年较2017年增加54万元,增加的主要原因是我局将于2018年举办海峡两岸图书交易会(以下简称“海图会”)。海图会是经两岸官方批准,轮流在厦门和台北举办的大型文化展会,是推动大陆出版物入台的重要平台。经省政府批复(秘六字[2016]455号),同意我省作为第十三届(主会场在厦门)、第十四届(主会场在台湾)海图会主宾省。2018年我省将作为主宾省在台湾举办第十四届海图会,由于该会将在台湾举办,因此在举办前和举办时,我局将派遣相关人员多次赴台联系海图会相关工作事宜,预计需54万元因公出国费支出。

2018年公务接待费为48.05万元,2018年较2017年减少2.74万元。

2018年公务用车运行维护费为144.46万元,2018年较2017年减少6.23万元。

2018年无公务用车购置。

(九)机关运行经费情况

2018年预算安排机关运行经费740.9万元。主要用于机关日常运行运转各类支出,主要包括办公费、水电费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、因公出国(境)费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。

(十)2018年财政专项支出预算表(单位:万元)

项目

预算数

合计

23831.00

湖北学术著作出版专项

2000.00

湖北数字出版专项

2000.00

扫黄打非专项

378.00

省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金

7,671.00

乡镇公社老放映员生活补助

1,000.00

国家电影专项基金

10782.00

这部分项目资金为财政专项或转移支付项目,不纳入我局收支预算,具体情况如下:

1、湖北学术著作出版基金项目2000万元,用于支持我省学术著作精品出版,主要用于对不能通过市场资源完全解决出版资金的优秀学术性出版物的直接成本补助。资助经费专项用于资助项目出版物的策划、编辑、稿酬、版权费、校对、排印费、复制、原辅材料及资料购置等直接成本费用。项目评审及管理遵循专家评审、择优立项、公平公正、公开透明”的原则,坚持以制度为基础,按制度管事,确保专项资金分配科学规范。

2、湖北数字出版专项资金项目2000万元,主要用于支持我省重点数字出版企业及项目和数字出版“走出去”重大项目、重点企业。按照相关规定,该项资金面向省内数字出版企业,由项目承担单位自愿申报,实行公开招投标、专家评审的竞争性分配方式,每年拨付一次。

3、国家电影专项资金为政府性基金10782万元,该资金由湖北省国家电影专项资金管理委员管理。湖北省国家电影专项资金管理委员会是由省财政厅、省新闻出版广电局联合成立的机构。根据财政部、国家新闻出版广电总局《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》(财税2015〕91号)文件精神,该资金由湖北省国家电影专项资金管理委员会按照全省电影票房的5%进行收缴。收缴的电影专项资金40%上缴中央国库,60%上缴省级国库,并分别纳入中央和省级政府性基金预算管理。按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求,这部分国家电影专项资金作为财政专项管理,在我局部门预算中不反映收支。2018年计划支出10782万元,主要用于县级影院建设补贴、国产影片电影专项资金补贴、新建影院“先征后返”、乡镇影院建设等。

4、省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金7671万元。

根据2018年预算编制及省财政厅项目整合相关要求,我们将“村村响”运行维护费1850万元、“村村响”建设经费1000万元、省级广播电视无线覆盖运行维护费775万元、农村公益电影放映经费1950万元、省级无线地面数字覆盖建设专项1500万元、发展引导专项500万元、线上调线下部分96万元合并成一个项目,项目名称为“省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金”,总金额为7671万元。该项目主要用于:

1)用于转播省台第一套广播电视节目的电视、调频、中波发射机的运行维护经费,其中发射机电费的测算标准,分中波、电视、调频三类分别进行测算,一是每部发射机按每天播出19小时,电价按每度0.8元测算,发射机的附属设施按0.13的系数进行测算。二是电视、调频、中波发射机分别按25%、45%、65%的效率进行测算;发射机的运行维护费按照功率大小实行定额补助。

2)用于全省农村智能广播网设备运行维护费,按照按照已完成“村村响”建设的总行政村数量,每村约770元进行分配;已建“村村响”平台的市州襄阳、宜昌、黄石、荆州、荆门、黄冈、鄂州按照每个市州5万元分配。

3)用于村村响终端光纤改造,各县(市、区)按照已安装有线电视“村村响”终端的总数量,每只终端约46元进行分配。

4)用于全省农村公益电影放映场次补贴,按照每个月每个行政村反映一场公益电影,每场电影省财政按照贫困县100元/场、非贫困县50元/场、城20元/场的标准进行配套补贴。

5)用于引导全省新闻出版、广播电视行业发展,2018年主要用于精准扶贫、农家书屋维修维护、深度贫困县广播电视设备建设补助等。

6)用于省级无线地面数字覆盖工程建设,主要用于全省无线数字电视二期150个补点台站建设,每个补点台站10万元,用于购置发射机和天馈等设备。

7)用于线上项目调整线下支出。

5、扫黄打非专项378万元。该项目主要用于弥补基层开展“扫黄打非”专项行动、重大活动、案件查办等的经费不足,并对部分在“扫黄打非”示范县创建、案件查办、重大行动中表现突出的地区予以一定的经费补助。

6、乡镇公社老放映员生活补助1000万元。该项目资金为一般性转移支付项目,即不是专项转移支付,而是省财政厅按照标准与其他一般性转移支付项目打包一起下达至相关县市区。该项目用于全省解决乡镇(公社)老放映员基本生活权益。

(十一)2018年专项转移支付分市县表(单位:万元)

项目名称

预算数

合计

8,049.00

省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金

7,671.00

  武汉市本级

34.00

  蔡甸区

54.00

  江夏区

55.00

  黄陂区

115.00

  新洲区

111.00

  黄石市本级

24.00

  阳新县

142.00

  大冶市

97.00

  十堰市本级

115.00

  郧阳区

90.00

  郧西县

96.00

  竹山县

69.00

  竹溪县

64.00

  房县

68.00

  丹江口市

64.00

  宜昌市本级

59.00

  夷陵区

105.00

  远安县

30.00

  兴山县

72.00

  秭归县

103.00

  长阳土家族自治县

134.00

  五峰土家族自治县

71.00

  宜都市

81.00

  当阳市

44.00

  枝江市

38.00

  襄阳市本级

52.00

  襄州区

65.00

  南漳县

89.00

  谷城县

81.00

  保康县

135.00

  老河口市

39.00

  枣阳市

120.00

  宜城市

54.00

  鄂州市本级

57.00

  荆门市本级

27.00

  东宝区

52.00

  京山县

151.00

  沙洋县

62.00

  钟祥市

190.00

  孝南区

79.00

  孝昌县

130.00

  大悟县

206.00

  云梦县

47.00

  应城市

73.00

  安陆市

71.00

  汉川市

100.00

  荆州市本级

58.00

  荆州区

22.00

  公安县

101.00

  监利县

211.00

  江陵县

53.00

  石首市

85.00

  洪湖市

111.00

  松滋市

60.00

  黄冈市本级

28.00

  黄州区

17.00

  团风县

71.00

  红安县

143.00

  罗田县

201.00

  英山县

174.00

  浠水县

134.00

  蕲春县

228.00

  黄梅县

138.00

  麻城市

295.00

  武穴市

94.00

  咸宁市本级

6.00

  咸安区

35.00

  嘉鱼县

35.00

  通城县

75.00

  崇阳县

121.00

  通山县

110.00

  赤壁市

43.00

  随州市本级

17.00

  曾都区

29.00

  随县

49.00

  广水市

70.00

  恩施自治州本级

100.00

  恩施市

66.00

  利川市

91.00

  建始县

42.00

  巴东县

61.00

  宣恩县

44.00

  咸丰县

37.00

  来凤县

47.00

  鹤峰县

37.00

  仙桃市

143.00

  潜江市

162.00

  天门市

160.00

  神农架林区

52.00

扫黄打非专项

378.00

  武汉市本级

50.00

  黄陂区

5.00

  黄石市本级

20.00

  十堰市本级

16.00

  宜昌市本级

11.00

  夷陵区

15.00

  长阳土家族自治县

3.00

  襄阳市本级

11.00

  谷城县

5.00

  鄂州市本级

19.00

  荆门市本级

14.00

  钟祥市

5.00

  孝感市本级

16.00

  大悟县

5.00

  汉川市

5.00

  荆州市本级

13.00

  公安县

8.00

  石首市

7.00

  黄冈市本级

9.00

  麻城市

5.00

  咸宁市本级

14.00

  通城县

3.00

  随州市本级

18.00

  广水市

5.00

  恩施自治州本级

8.00

  恩施市

5.00

  利川市

3.00

  仙桃市

11.00

  潜江市

52.00

  天门市

6.00

  神农架林区

11.00

 

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定,我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2018年政府采购预算。2018年共安排政府采购预算11410.85万元。分单位情况为:局机关8139.37万元、审读中心24.38万元、网络信息中心18.45万元、决策信息研究中心155.49万元、版权保护中心660.12万元、无线台管理中心1048.8万元、20个局属中波台652.4万元、新闻出版广电监管中心708.69万元、新闻出版广电发展中心3.15万元。

分资金来源情况为:经费拨款(补助)安排政府采购4319.14万元、纳入预算管理的非税收入安排政府采购446.95万元、预算内基本建设投资安排政府采购3000万元、中央专项转移支付安排政府采购402.25万元、上年财政拨款结转安排政府采购1205.29万元、其他收入安排政府采购2037.22万元。

四、名词解释

派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

行政运行(新闻出版广播影视):反映新闻出版、广播影视行政单位的基本支出,主要包括在职人员经费和日常公用经费。

一般行政管理事务(新闻出版广播影视):反映新闻出版、广播影视行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

出版发行:反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

版权管理:反映版权管理方面的支出。

其他新闻出版广播影视支出:反映上述项目以外其他用于新闻出版、广播影视方面的支出。

其他国家电影事业发展专项资金支出:反映用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

湖北省新闻出版广电局

2018年2月23日

责任编辑:省新闻出版广电局

相关阅读