湖北省知识产权局2018年部门预算
- 发布时间:2018-03-05 09:24
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目 录
第一部分 湖北省知识产权局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 湖北省知识产权局2018年部门预算表
一、湖北省知识产权局2018年收支预算总表
二、湖北省知识产权局2018年收入预算总表
三、湖北省知识产权局2018年支出预算总表
四、湖北省知识产权局2018年财政拨款收支预算总表
五、湖北省知识产权局2018年一般公共预算支出表
六、湖北省知识产权局2018年一般公共预算基本支出表
七、省知识产权局2018年政府性基金预算支出表
八、湖北省知识产权局2018年财政拨款“三公”经费支出表
九、湖北省知识产权局2018年财政专项支出预算表
十、湖北省知识产权局2018年专项转移支付分市县表
第三部分 湖北省知识产权局2018年部门预算情况说明
一、关于湖北省知识产权局2018年公共预算收支情况说明
二、关于湖北省知识产权局2018年公共预算财政拨款情况说明
三、关于湖北省知识产权局2018年一般公共预算支出的说明
四、关于知识产权局2018年一般公共预算基本支出的说明
五、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算的说明
六、关于2018年其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖北省知识产权局概况
一、主要职能
(一)负责组织协调全省保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设;会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;会同有关部门组织知识产权战略的制定和实施。
(二)贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规,拟订专利及相关的知识产权地方性法规、省政府规章草案;承担全省专利行政执法的有关工作,负责依法调处专利纠纷、查处假冒专利行为;会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作;推动知识产权质押融资工作。
(三)研究制定全省专利工作发展规划;负责全省专利信息公共服务体系建设;会同有关部门推动专利信息的传播利用;研究国外知识产权发展动向;负责本省知识产权的对外联络、合作交流,负责专利统计分析工作。
(四)指导全省知识产权工作,组织开展知识产权宣传培训工作,推动全省专利工作的开展,依法规范管理全省专利代理工作。
(五)根据国家知识产权局授权,受理专利申请,负责专利实施许可合同的备案工作。
(六)承担省知识产权战略制定工作领导小组办公室和省专利保护技术鉴定委员会的日常工作。
(七)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2018年湖北省知识产权局部门预算编制组成单位:湖北省知识产权局本级及所属事业单位湖北省知识产权发展中心。
第二部分 湖北省知识产权局2018年部门预算表
湖北省知识产权局2018年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
财政拨款收入 |
3,433.45 |
一般公共服务 |
3814.81 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
3,433.45 |
公共安全 |
0 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
0 |
事业收入 |
197.80 |
科学技术 |
0 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
0 |
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
186.00 |
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
56.44 |
其他收入 |
100.00 |
节能环保 |
0 |
|
|
城乡社区事务 |
0 |
|
|
农林水事务 |
0 |
|
|
交通运输 |
0 |
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
0 |
|
|
商业服务业等事务 |
0 |
|
|
国土资源气象等事务 |
0 |
|
|
粮油物资管理事务 |
0 |
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,731.25 |
本年支出合计 |
4057.25 |
上年结余(转) |
326.00 |
结转下年 |
0 |
动用事业基金 |
0 |
|
|
收入总计 |
4057.25 |
支出总计 |
4057.25 |
湖北省知识产权局2018年收入预算总表
单位:万元
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
3,433.45 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
3,433.45 |
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
事业收入 |
197.8 |
事业单位经营收入 |
0 |
上级补助收入 |
0 |
附属单位上缴收入 |
0 |
其他收入 |
100 |
本年收入合计 |
3,731.25 |
上年结余(转) |
326 |
动用事业基金 |
0 |
收入总计 |
4057.25 |
湖北省知识产权局2018年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位补助支出 |
上缴上 |
|
|
合计 |
4,057.25 |
1,807.25 |
2,250.00 |
0 |
0 |
0 |
201 |
行政单位 |
3,171.25 |
1,171.25 |
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
14 |
湖北省知识产权局本级 |
3,171.25 |
1,171.25 |
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
2011401 |
行政运行(知识产权) |
1,010.01 |
1,010.01 |
|
0 |
0 |
0 |
2011402 |
一般行政管理事务(知识产权) |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
2011450 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.80 |
88.80 |
|
0 |
0 |
0 |
2011499 |
机关事业单位年金缴费支出 |
16.00 |
16.00 |
|
0 |
0 |
0 |
208 |
行政单位医疗 |
56.44 |
56.44 |
|
0 |
0 |
0 |
05 |
事业单位 |
886.00 |
636.00 |
250.00 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
湖北省知识产权发展中心 |
886.00 |
636.00 |
250.00 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
事业运行(知识产权) |
554.80 |
554.80 |
|
0 |
0 |
0 |
210 |
其他知识产权事务支出 |
250.00 |
|
250.00 |
0 |
0 |
0 |
11 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.60 |
57.60 |
|
0 |
0 |
0 |
2101101 |
机关事业单位年金缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
0 |
0 |
0 |
湖北省知识产权局2018年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
财政拨款收入 |
3433.45 |
一般公共服务 |
3276.01 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
3433.45 |
公共安全 |
0 |
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
教育 |
0 |
|
|
科学技术 |
0 |
|
|
文化体育与传媒 |
0 |
|
|
社会保障和就业 |
186 |
|
|
医疗卫生 |
21.44 |
|
|
节能环保 |
0 |
|
|
城乡社区事务 |
0 |
|
|
农林水事务 |
0 |
|
|
交通运输 |
0 |
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
0 |
|
|
商业服务业等事务 |
0 |
|
|
国土资源气象等事务 |
0 |
|
|
粮油物资管理事务 |
0 |
|
|
其他支出 |
0 |
本年收入合计 |
3433.45 |
本年支出合计 |
3483.45 |
上年结余(转) |
50 |
结转下年 |
0 |
收入总计 |
3483.45 |
支出总计 |
3483.45 |
湖北省知识产权局2018年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,433.45 |
1,476.45 |
1,957.00 |
|
行政单位 |
2,795.25 |
1,038.25 |
1,757.00 |
|
湖北省知识产权局本级 |
2,795.25 |
1,038.25 |
1,757.00 |
2011401 |
行政运行(知识产权) |
912.01 |
912.01 |
|
2011402 |
一般行政管理事务(知识产权) |
1,757.00 |
|
1,757.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.80 |
88.80 |
|
2080506 |
机关事业单位年金缴费支出 |
16.00 |
16.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.44 |
21.44 |
|
|
事业单位 |
638.20 |
438.20 |
200.00 |
|
湖北省知识产权发展中心 |
638.20 |
438.20 |
200.00 |
2011450 |
事业运行(知识产权) |
357.00 |
357.00 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.60 |
57.60 |
|
2080506 |
机关事业单位年金缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
湖北省知识产权局2018年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1476.45 |
1338.34 |
138.11 |
301 |
工资福利支出 |
1238.35 |
1238.35 |
0 |
30101 |
基本工资 |
256.3 |
256.3 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
210.63 |
210.63 |
0 |
30103 |
奖金 |
292.49 |
292.49 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
122 |
122 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
146.4 |
146.4 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
39.6 |
39.6 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
112.58 |
112.58 |
0 |
30314 |
医疗费 |
20 |
20 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
38.35 |
38.35 |
|
302 |
商品和服务支出 |
131.58 |
|
131.58 |
30201 |
办公费 |
2 |
0 |
2 |
30202 |
印刷费 |
1 |
0 |
1 |
30205 |
水费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
30206 |
电费 |
11 |
0 |
11 |
30207 |
邮电费 |
1 |
0 |
1 |
30209 |
物业管理费 |
30 |
0 |
30 |
30211 |
差旅费 |
1.73 |
0 |
1.73 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
3 |
0 |
3 |
30217 |
公务接待费 |
4.55 |
0 |
4.55 |
30228 |
工会经费 |
15.5 |
0 |
15.5 |
30229 |
福利费 |
5 |
0 |
5 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20 |
0 |
20 |
30239 |
其他交通费用 |
36 |
0 |
36 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.99 |
99.99 |
0 |
30301 |
离休费 |
18.89 |
18.89 |
0 |
30302 |
退休费 |
79.66 |
79.66 |
0 |
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|
人员经费 |
日常公用经费 |
30307 |
医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
310 |
其他资本性支出(类) |
6.53 |
0 |
6.53 |
31002 |
办公设备购置 |
6.53 |
0 |
6.53 |
省知识产权局2018年政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
注:湖北省知识产权局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
湖北省知识产权局2018年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
37.55 |
因公出国(境)费 |
13 |
公务接待费 |
4.55 |
公务用车购置及运行费 |
20 |
其中:公务用车运行维护费 |
20 |
公务用车购置费 |
0 |
湖北省知识产权局2018年财政专项支出预算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
2500 |
知识产权转化引导及发展资金(对下转移支付) |
2500 |
湖北省知识产权局2018年专项转移支付分市县表
单位:万元
项目名称 |
预算数 |
合计 |
2500 |
知识产权转化引导及发展资金(对下转移支付) |
2500 |
武汉市本级 |
1024 |
黄石市本级 |
124 |
十堰市本级 |
96 |
宜昌市本级 |
217 |
襄阳市本级 |
133 |
鄂州市本级 |
68 |
荆门市本级 |
146 |
孝感市本级 |
109 |
荆州市本级 |
95 |
黄冈市本级 |
112 |
咸宁市本级 |
90 |
随州市本级 |
56 |
恩施自治州本级 |
64 |
仙桃市 |
70 |
潜江市 |
52 |
天门市 |
26 |
神农架林区 |
18 |
第三部分 湖北省知识产权局2018年部门预算情况说明
一、关于湖北省知识产权局2018年公共预算收支情况说明
湖北省知识产权局2018年预算收支总额 4057.25万元,为局机关和局所属事业单位的收支总和。
湖北省知识产权局2018年公共预算收入4057.25万元,较2017年预算增加675.17万元,主要是上年结转资金安排增加。其中:财政拨款3433.45万元;事业收入197.8万元,事业单位开展专项业务工作取得的收入;其他收入100万元,承担国家知识产权局相关业务工作所拨经费;上年结转326万元。
湖北省知识产权局2018年公共预算支出4057.25万元,较2017年预算增加675.17万元,主要用于项目支出。其中:基本支出1807.25万元,占45%;项目支出2250万元,占55%。
二、关于湖北省知识产权局2018年公共预算财政拨款情况说明
湖北省知识产权局2018年财政拨款年初预算数为3483.45万元,其中省级财政拨款3433.45万元,所属事业单位上年结转中央财政资金50万,是根据鄂财教发〔2017〕88号《湖北省财政厅 湖北省科技厅关于下达2017年中央引导地方科技发展专项资金的通知》下达2017年中央引导地方科技发展专项资金。具体支出如下:
(一)“一般公共服务”,2018年预算数为3276.01万元。
(二)“社会保障和就业”,2018年预算数为186万元。
(三)“医疗卫生”,2018年预算数为21.44万元。
三、关于湖北省知识产权局2018年一般公共预算支出的说明
湖北省知识产权局2018年一般公共预算支出3433.45万元, 比2017年增加104.37万元,增幅4%。具体安排情况如 下:
1.行政运行2018年年初预算912.01万元, 用于局机关正常运转的基本支出,比2017年预算增加39.02万元,主要是新进3名公务员,人员支出增加。
2.事业运行2018年年初预算357万元,用于事业单位正常运转的基本支出,比2017年预算减少22.78万元,主要是人员费用减少。
3.一般行政管理事务2018年年初预算1757万元,主要用于开展专利奖励、宣传、人才培训、专利执法、专利战略实施等知识产权业务活动所发生的支出,与2017年预算持平。
4.其他知识产权事务支出2018年年初预算200万元,主要是用于所属事业单位开展的知识产权服务和保护相关业务所发生的支出。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为146.4万元。其中机关缴费支出88.8万元;事业单位缴费支出57.6万元。比 2017年预算96.42万元增加49.98万元,主要是事业单位缴费支出增加。
机关事业单位年金缴费支出2018年预算39.6万元。其中:机关缴费支出16万元,事业单位缴费支出23.6万元。比2017年预算增加38.31万元,主要是事业单位缴费支出增加。
6.行政单位医疗支出2018年预算21.44万元,用于行政单位公费医疗支出,与2017年预算持平。
四、关于知识产权局2018年一般公共预算基本支出的说明
湖北省知识产权局2018年一般公共预算基本支出1476.45万元,其中:
人员经费 1338.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,离休费、退休费、医疗费、住房公积金等;
日常公用经费138.11万元,主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性支出(办公设备购置更新)等。
五、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算的说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数37.55万元,与2017年预算持平,其中:因公出国(境)费13万元用于国外及港澳台知识产权相关部门开展知识产权交流合作等发生的支出;公务用车运行及维护费20万元用于办理公文机要、老干部用车等发生的车辆运行维护支出;公务接待费4.55万元按规定开支的各类公务接待费用,包括对外开展知识产权交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待支出。
六、关于2018年其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况说明 :
湖北省知识产权局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 138.11万元,较 2017年预算增加 4.22万元。其中:办公费2万元,印刷费1万元,水费0.8万元,电费11万元,邮电费1万元,物业管理费30万元,差旅费1.73万元,因公出国(境)费用3万元,公务接待费4.55万元,工会经费15.5万元,福利费5万元,公务用车运行维护费20万元,其他交通费用36万元,其他资本性支出6.53万元。
(二)政府采购情况说明 :2018年部门政府采购预算总额204.87万元, 其中:政府采购货物预算 18.21万元、政府采购服务预算 186.66万元。
(三)国有资产占有使用情况说明 :
湖北省知识产权局核定公务用车3辆,其中,厅级领导干部用车1辆、机要用车1辆、离退休老干部用车1辆。事业单位核定车辆1辆。
(四)部门预算绩效情况说明
2018年知识产权转化及发展资金项目委托会计师事务所进行了绩效评审。该项目能有效结合“十三五规划”以及每年度工作任务安排、反映了资金投向,符合政策规定。建议进一步完善指标体系,精简、合并同类指标,保留合理有效、易得、可测,具有可操作性,最能体现目标实现状态,便于考核的指标。
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三) 其他收入:指在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。
(四) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五) 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款) :指用于保障机构正常运行、开展知识产权管理活动等方面的支出。
1. 行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
2. 事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
3. 一般行政管理实务(项):反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出
(六) 基本支出:指位保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
(七) 项目支出:指在基本支出之外位完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八) “三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
责任编辑:孙望龙